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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 内部审计数字化转型标准参考书,普华永道合伙人撰写,甲方企业和乙方咨询公司双重视角,摩根士丹利专家推荐
(1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计、风险管理、数字化转型的经验,服务了大量的头部企业客户。(3)内外双重视角:4位作者既有甲方企业内部的工作经验,又有外部乙方咨询公司的咨询经验,全方位满足内部审计数字化转型需求。(4)独创转型方法论:创造性地设计和总结了内部审计数字化转型的方法论,以及数字化时代内部审计的思想、方法和工具。(5)注重业务实操:既讲解了大数据内部审计、AI内部审计等最新的审计方法,又讲解了公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务的实操方法。(6)包含大量模型:为了便于读者理解和记忆,作者将重要的知识点总结为模型和框架,可直接
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金融保险集团内部审计创新与实践 太平金融稽核服务(深圳)有限公司 著 西南财经大学出版社【正版】 正版图书,下单前请先咨询客服,欢迎选购!
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内审新人如何快速上手业务?内审从业者如何实现技能进阶?内部审计业务如何流程化、模块化?内审过程中都会碰到哪些问题又该如何解决这些问题?这是很多内审从业人员的困惑,本书将给你答案。(1)作者实战经验丰富,曾任职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书是其10余年内审工作和实战经验的总结。(2)众多企业管理者及内审专家 胡芳、曹健、陈吉祥、时现 联袂推荐。(3)内容全面,案例精准。7大实操模块,覆盖内审所有业务;100多个案例解析,剖析内审关键点。(4)系统化的内审思维、方法、工具,本书是内审人员进阶的岗位工作指南,内审工作者的案头书。(5)扫码获得本书内容导读,让阅读和学习更轻松、更顺畅。
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内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
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武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
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公司内部审计 叶陈云 著 机械工业出版社【无忧售后 放心购买】
本书从公司内部治理的视角,从介绍我国企业内部控制和自我监督的重要形式——内部审计的基础理论出发,在对内部审计进行充分深入调查研究和探讨的基础上,吸收外有关内部审计理论与实务的新发展,阐述了从事内部审计的工作尺度与组织准备,描述了内部审计工作的六大操作步骤与常用的内部审计技术和方法,并概述了保障内部审计目标实现与提高审计效率的配套措施——内部审计管理及其中的人际关系,最后说明了做好企业内部审计工作应正确理解和把握的几对重要关系。 本书语言轻松活泼,兼具科学性和趣味性,有助于公司管理者确立加强公司内部审计、重视内部控制和风险管理的现代企业管理理念,并通过设置的内部审计部门和运用先进的审计方法与灵活的技术手段,将这种经营理念转化到不断强化与完善企业的组织改革和全面控制行动之中,
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公司内部审计 叶陈云 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
本书从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、劋作步骤展示、实践方法介绍和支持措施闸释等方面比较全面地阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理和内部之间的关联关系进行了说明。《公司内部审计》图文并茂、表述生动、语言流畅,适合读者阅读与学习。公司内部审计是公司进行有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我、经营规范保证与服务咨询活动,其根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率。《公司内部审计》适用于公司管理人员、内部人员、审计监督人员以及有志于了解和掌握内部审计前沿知识的非审计专业人士阅读与参考。
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公司内部审计(第2版) 叶陈云 【店主推荐,正版书放心购买,可开发票】
《公司内部审计(第2版)》从基本理论简介、行为规范描述、工作前提概述、劋作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面比较全面地阐述了公司内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理、内部之间的关联关系进行了说明。《公司内部审计(第2版)》重点介绍了新的国际内部审计理论与实践方面的热点,并提供了大量内部审计实践的成功与失败的案例,对内部审计实践发展中新的知识点,比如对内部审计新的工作流程、内部审计报告的应特殊关注的问题也做了详细介绍。书中有大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,可供读者直接修改后应用。
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正版 公司内部审计操作实务 9787302398363 清华出版社 冯桂红,苏娟 编著
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公司内部审计操作实务【正版书籍,支持发票】 支持电子发票,请确认收货以后联系在线客服
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上市公司内部审计治理效应研究 郭慧 著 中国社会科学出版社,【正版保证】 全国三仓发货,物流便捷,下单秒杀,欢迎选购!
《上市公司内部审计治理效应研究》由郭慧编著,构建的内部审计治理效应理论框架,弥补了用单一理论难以全面解释内部审计治理效应的不足,为深入理解内部审计治理效应的实现机理提供了更为坚实的理论支撑;同时,本书也是对内部审计治理效应进行实证研究的一个有益尝试,为内部审计理论及其与公司治理实践相结合的效用,从实证的角度进行了检验并做出了肯定的回答,而且,对内部审计与其他治理主体之间互动关系的检验结果也为进一步研究内部审计在公司治理中的作用提供了新的思路。
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